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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-02 08:08

這個月月初是否有留抵稅額呢,這個決定你們當(dāng)月是否交增值稅。

李婭楠 追問

2018-08-02 08:09

老師我舉例是沒有留底的

李婭楠 追問

2018-08-02 08:10

我主要想問的是應(yīng)該用那種方法

江老師 解答

2018-08-02 08:12

如果沒有上月留抵稅額,本月需要交稅是10000元(30000-20000),上述的分錄是: 
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30000 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)20000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)10000 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)10000 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000 
三、交稅時 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000 
貸:銀行存款10000

李婭楠 追問

2018-08-02 08:21

進(jìn)項收到發(fā)票時做了2萬,又在借方2萬?

江老師 解答

2018-08-02 08:22

這個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)平的分錄。進(jìn)項稅是做在借方20000元,結(jié)轉(zhuǎn)平時從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走

李婭楠 追問

2018-08-02 08:24

老師有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這個科目嗎?

江老師 解答

2018-08-02 08:35

上述就是正確的分錄,應(yīng)交稅費——未交增值稅科目是代碼是2271002

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這個月月初是否有留抵稅額呢,這個決定你們當(dāng)月是否交增值稅。
2018-08-02 08:08:32
都可以的,看你進(jìn)項銷項是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-18 17:35:39
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因為這個分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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