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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2021-09-30 17:08

應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅清零嘛
可以

Ann 追問

2021-09-30 17:22

那老師,2020年12月前會計沒有銜接好2020年11月的賬,沒有計提增值稅,然后在12月交稅費那筆直接做了應(yīng)交稅費未交增值稅的借方7705.91,導(dǎo)致2021年九月份借方還掛著這個,我這個應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

吳少琴老師 解答

2021-09-30 18:09

那你當(dāng)時做賬分錄有誤,更正原來的收入分錄

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
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