
公司是外貿(mào)公司,發(fā)票開錯(cuò)了,但是被認(rèn)證了,需要對(duì)方下個(gè)月開紅字發(fā)票,這樣申報(bào)表的話怎么填寫
答: 你好!按正常業(yè)務(wù)處理就可以,下月開紅字在處理
上月申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表通過(guò)了,忘記開出紅字發(fā)票了。但是開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤怎么辦呢?
答: 你這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售方,發(fā)生退貨現(xiàn)在收到對(duì)方開來(lái)的紅字發(fā)票,在現(xiàn)在這個(gè)月填開發(fā)票出來(lái)需要更正申報(bào)表嗎,(是17年12月和18年全年都有部分發(fā)生退貨)申報(bào)表需要從17年12月更正到現(xiàn)在嗎?
答: 不需要更正申報(bào)表,正常用負(fù)數(shù)銷售額抵減當(dāng)期正數(shù)銷售額就是了。






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