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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-29 12:20

這個不能收到的錢,可以開具紅字發(fā)票處理。如果沒有開具紅字發(fā)票只能做壞賬準備了

阿黎 追問

2018-07-29 12:24

不能開紅字發(fā)票,對方要求這樣開票,附一張便條,上面注明折讓金額每個月都有這樣的業(yè)務,有別的處理方法嗎

江老師 解答

2018-07-29 13:09

那就是按實際的開票,不能收到的錢計入壞賬準備處理

阿黎 追問

2018-07-29 13:10

開票沖紅,就沖折扣金額行

江老師 解答

2018-07-29 13:36

這個是全額沖后再按正確的金額開具。

阿黎 追問

2018-07-29 13:37

如果廠家補貼差價部分,那怎樣處

江老師 解答

2018-07-29 14:26

這個一般是廠家開具紅字發(fā)票給你們,要不就是你們開銷售發(fā)票給廠家也行

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相關問題討論
這個不能收到的錢,可以開具紅字發(fā)票處理。如果沒有開具紅字發(fā)票只能做壞賬準備了
2018-07-29 12:20:13
你好:分錄如下: 1.確認收入 借:庫存現(xiàn)金16 財務費用4 貸:主營業(yè)務收入20 2.結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本18 貸:庫存商品18
2018-07-29 17:56:31
你好!內帳還是外賬,發(fā)票是怎么開的?
2018-08-07 14:16:51
你好,購進按9200計入成本,銷售按10000做收入,沖紅2000沖銷收入,8000按收款處理 廠家返利2000你單位取得通過其他業(yè)務收入核算
2018-07-29 19:37:33
可以補簽一個現(xiàn)金折扣協(xié)議,5000作為現(xiàn)金折扣處理。 或重新按單價20元開具發(fā)票。
2018-02-27 09:35:31
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