
新廠(chǎng)很多雜項(xiàng)開(kāi)支都從對(duì)公賬戶(hù)匯錢(qián)入法人賬戶(hù)取現(xiàn)支付,當(dāng)時(shí)我做成了貸銀行存款15萬(wàn),借其他應(yīng)收款(法人)15萬(wàn)。而做現(xiàn)金支付費(fèi)用時(shí)做成了借??費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款了,這樣是不是錯(cuò)得離譜
答: 那樣做分錄是不對(duì)的,后期其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目都不能銷(xiāo)賬,會(huì)形成呆賬的。
老師,我廠(chǎng)6月在對(duì)公賬戶(hù)中匯入15萬(wàn)法人個(gè)人賬戶(hù)我做的借其他應(yīng)收款 貸銀行存款15萬(wàn),法人取現(xiàn)支付其他費(fèi)用時(shí)我又做成了借??費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,在7月怎樣修正過(guò)來(lái)!
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公賬戶(hù)匯33000給法人賬戶(hù)做分錄借其他應(yīng)收款33000,貸銀行存款33000。用這錢(qián)支付其他費(fèi)用時(shí)是做借??費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款(還是其他應(yīng)付款?)
答: 你好,用借款去支付相關(guān)費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)收款,沖銷(xiāo)第一筆分錄的借款


會(huì)敏 追問(wèn)
2018-07-29 09:46
張艷老師 解答
2018-07-29 09:47
會(huì)敏 追問(wèn)
2018-07-29 09:52
張艷老師 解答
2018-07-29 09:54