
有一家企業(yè)的外賬我2018年接手,它有一張2017年12月的銷項發(fā)票夾到2018年里面,我查了2017年12月有申報增值稅,2017年做賬沒有做進去,現(xiàn)在我這么處理好?
答: 您好,金額是多少呢?如果金額不大的話,低于上年利潤的10%,記入今年的收入,如果金額大的話,建議使用以前年度損益調(diào)整處理。
我們在2017年12月份取得一張增值稅專用發(fā)票,但在2018年1月份才去認證的,那我們2017年12月怎么做這個進項稅額?2018年1月怎么又怎么做呢?
答: 12月份 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目 1月份借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸; 應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是2017年12月稅務(wù)登記,12月開銷項發(fā)票(普票),專員企業(yè)所得稅是從2018年1月開始核定的,現(xiàn)在報不起2017年的匯算清繳年報,專管叫我把12月那比開票收入做到2018年1月,請問2017年12月的成本費用都做到2018年1月可以嗎?2017年12月不做賬可以嗎?
答: 可以的??梢缘摹?


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2018-07-26 23:08
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