
- 借:在建工程 56034.48 應(yīng)交稅費-增(進項60%)5379.31 應(yīng)交稅費-增(待抵進項40%)3586.21 貸:其他應(yīng)付款 65000 此分錄,收到紅字發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄 - 答: 收到這個紅字發(fā)票,做進項稅轉(zhuǎn)出處理。 再按正確的藍字發(fā)票進行驗票,做上述同樣的分錄 
- 咱家是木業(yè)公司,從18年四月份開始建設(shè)的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領(lǐng)導(dǎo)墊付的。然后這個發(fā)票19年一月份才開來。我想問一下我這個應(yīng)該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發(fā)票,他們是包工包料的,他們發(fā)票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領(lǐng)導(dǎo)墊付的,是不是得走其他應(yīng)付款付錢的時候再給咱家領(lǐng)導(dǎo)。 - 答: 領(lǐng)導(dǎo)之前墊付時 借:在建工 程 貸:其他應(yīng)付款 完工 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師我想問一下,一個公司的其他應(yīng)付款特別大,是不是代表他的經(jīng)營情況不正常?還有在建工程如果進到費用后企業(yè)是不是就會沒有利潤了? - 答: 你好,有這個可能性 在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算的 
- 原來收到一筆專項資金來建設(shè)一個項目,建設(shè)時掛在往來賬的其他應(yīng)付款出了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求把這個項目轉(zhuǎn)為在建工程,驗收后要提折舊 
- 請問如何將在建工程的科目調(diào)整為其他應(yīng)付款,直接借:其他應(yīng)付款貸:在建工程但是其他應(yīng)付款余額會變成負的,這個該怎么調(diào)整呀?謝謝 
- ?老師,請問一下,廠房還沒有開過發(fā)票,但是已經(jīng)投入使用,房產(chǎn)稅已經(jīng)開始申報,我需要先入賬,那么是不是借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款 
 
  
 









 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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靜@ 追問
2018-07-26 09:09
江老師 解答
2018-07-26 10:30