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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-25 11:28

你好,這個就沒有規(guī)定如何發(fā)放了,看單位的管理的

1040975061 追問

2018-07-25 11:32

那補助要不要合并到工資里交個稅呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:33

你好,不需要的,誤餐補助是免征個人所得稅的

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個員工不是本單位的人,老總也要給他們這個誤餐補助,怎么做呢

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個員工不是本單位的人,老總也要給他們這個誤餐補助,怎么做呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:37

你好  借;管理費用等科目   貸;銀行存款等科目

1040975061 追問

2018-07-25 11:39

可以計入管理費用-差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:41

你好,可以的,可以計入差旅費明細核算

1040975061 追問

2018-07-25 11:43

這2個人不屬于我們的員工,只是為了我們的項目在做事,工資也不是我們發(fā),可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:44

你好,公司據(jù)實負擔,是可以入賬計入費用核算的

1040975061 追問

2018-07-26 10:06

老師,我們都是當月10號匯總好上個月的差旅費,然后統(tǒng)一發(fā)放。這樣的話,比如我7月底需要通過8月匯總好的差旅費數(shù)據(jù)做一個計提嗎?

鄒老師 解答

2018-07-26 10:07

你好,不需要計提,直接按發(fā)生金額入賬就是了

1040975061 追問

2018-07-26 10:08

那8月的時候你直接摘要支付7月差旅費,借管理費用-差旅費  貸銀行存款等  這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:09

你好,是的,這個不需要計提,只需要做支付分錄就可以了

1040975061 追問

2018-07-26 10:12

我只是覺得是7月發(fā)生的的費用,到時候8月10號支付的時候計入了8月的費用有點奇怪,不符合全責發(fā)生制,這樣不要緊嗎老師

鄒老師 解答

2018-07-26 10:13

你好,那當時7月份的時候是職工墊付了?

1040975061 追問

2018-07-26 10:14

是的,有部分是墊付的,有部分要沖借備用金的

鄒老師 解答

2018-07-26 10:17

你好,那你7月份可以這樣做分錄 
借;管理費用   貸;其他應付款   其他應收款

1040975061 追問

2018-07-26 10:18

那摘要就是計提本月應付差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:19

你好,可以就是報銷差旅費

1040975061 追問

2018-07-26 15:17

老師,差旅費中有些過路費是沖銷ETC 的,這樣,我在7月末的時候借管理費用-差旅費  貸 其他應付款-差旅費  貸預付賬款-ETC 這樣可以嗎?然后8月實際發(fā)放的時候借:其他應付款-差旅費 貸 其他應收款-張三 
其他應收款-李四  庫存現(xiàn)金等  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 15:18

你好,之前張三,李四已經有向公司借支差旅費?

1040975061 追問

2018-07-26 15:22

是的

鄒老師 解答

2018-07-26 15:22

你好,那是可以這樣處理的

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相關問題討論
你好,這個就沒有規(guī)定如何發(fā)放了,看單位的管理的
2018-07-25 11:28:56
出差補助不需要計入工資表,直接填寫差旅費報銷單里面就有差旅費補助這一欄,報銷的時候直接計入管理費用-差旅費
2019-02-14 11:09:48
你好,可以 的
2016-12-02 10:37:30
你好,這個出差補助,報銷時候一起報銷,不是做工資表上面,出差報銷單上面增加一欄補助
2021-03-18 08:29:46
你好,和差旅費一起報銷就可以了。
2019-04-19 16:05:08
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