
前年購買的商品,這個月稅務局說供應商是失控企業(yè),叫做進項稅轉出,我想問老師進項稅轉出后我們的會計分錄如下是正確的嗎?叫做進項稅轉出(稅額5000元),我們的會計分錄是如下做,1.借:以前年度損益調整5000元,貸:應交稅費-進項稅額轉出5000元;2.借:利潤分配-未分配利潤5000元,貸:以前年度損益調整5000元;3.借:應交稅費-進項稅額轉出5000元,貸:應交稅費-應交增值稅5000元,4.借:應交稅費-應交增值稅5000元,貸:銀行存款5000元。
答: 這些分錄是正確的了呢
前年購買的商品,這個月稅務局說供應商是失控企業(yè),叫做進項稅轉出,我想問老師進項稅轉出后我們的會計分錄如下是正確的嗎?叫做進項稅轉出(稅額5000元),我們的會計分錄是如下做,1.借:以前年度損益調整5000元,貸:應交稅費-進項稅額轉出5000元;2.借:利潤分配-未分配利潤5000元,貸:以前年度損益調整5000元;3.借:應交稅費-進項稅額轉出5000元,貸:應交稅費-應交增值稅5000元,4.借:應交稅費-應交增值稅5000元,貸:銀行存款5000元。
答: 這些分錄是正確的了呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在收到一筆繳納2017年5000元企業(yè)所得稅,我做分錄是借方以前年度損益調整5000,貸方是應交稅費一應交所得稅,借方是應交稅費一應交所得稅,貸方是銀行存款??墒窃履┙Y轉損益的時候會出現(xiàn)借方是以前年度損益調整5000.紅字,貸方是利潤分配一其他轉入5000紅字?主要是嗎
答: 你好,是匯算清繳補交的企業(yè)所得稅?

