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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-24 13:59

借:固定資產(chǎn)800000 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
貸:銀行存款928000 
再進(jìn)行計提折舊處理 
借:制造費(fèi)用——折舊費(fèi) 
貸:累計折舊

笑笑 追問

2018-07-24 14:09

利潤現(xiàn)在有點(diǎn)高怎么辦呢

江老師 解答

2018-07-24 14:22

找發(fā)票沖減利潤處理

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相關(guān)問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,不對的借管理費(fèi)用貸銀行存款這是電費(fèi)作為管理費(fèi)用的處理,如果是制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款
2019-04-29 22:07:43
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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