老師,員工社保--單位和個人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個問題:①學(xué)堂老師在講實操課的時 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無票費用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會要做年底預(yù)算調(diào)整,請問表格上要求填寫的三項, 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動額的最終金額,三者是 “基準→變動→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

已開銷售發(fā)票 暫估預(yù)收賬款 可以么?
答: 您好!這個一般是直接計入應(yīng)收賬款的。
還想問一下,暫估分錄可以是 借:原材料 貸: 預(yù)付/應(yīng)付賬款-公司 借:工程施工-機械費/勞務(wù)費 貸:預(yù)付/應(yīng)付賬款-公司 嗎,還是貸方必須是應(yīng)付賬款-暫估,因為已收到發(fā)票,知道開票明細是的,貸方必須是應(yīng)付賬款-暫估,因為已收到發(fā)票,知道開票明細。這樣的暫估分錄可以是:借:原材料貸:應(yīng)付賬款-暫估借:工程施工-機械費/勞務(wù)費貸:應(yīng)付賬款-暫估暫估的這些發(fā)票,大部分是在3月份已經(jīng)預(yù)付款了,那貸方還是應(yīng)付賬款-暫估嗎
答: 你好,你都已經(jīng)收到了發(fā)票了,就直接做就可以了,不用暫估啊。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)付貨款,已收到貨,未取得發(fā)票,現(xiàn)暫估成本可以做分錄,借成本貸預(yù)付賬款嗎
答: 你好,應(yīng)該先做到庫存商品里,再結(jié)轉(zhuǎn)成本




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