
公司今年5月份做地稅結(jié)算的時候補交了2017年度13萬的工會經(jīng)費和印花稅24元,17年度是虧損的,完整的分錄是如何做的,以及5月份如何做結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 借; 應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
公司今年5月份做地稅結(jié)算的時候補交了17年度13萬的工會經(jīng)費,完整的分錄是如何做的,
答: 你好 借;;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,今年5月份我們公司補交了以前年度的各項稅費 17年-20年的都有,有增值稅 企業(yè)所得稅 附加稅 印花稅,這寫稅費的補提分錄 和最后如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好 ; 你是什么準則的??
18年1月的稅金及附加少交了66元錢,19年5月份發(fā)現(xiàn)并且去補繳了,應(yīng)該如何做賬?會涉及到以前年度損益調(diào)整嗎?還是先計提,然后再補繳?
以前年度虧損可以5個年度彌補,1.那如何做分錄?2.在企業(yè)所得稅匯算清繳做呢,還是在平常的月份調(diào)?3.現(xiàn)在是季報報稅一直會出現(xiàn)虧損的金額
公司在今年被稅局查到2016年有進項票是買來的,被查到要補交10萬的增值稅,這筆稅是在今年5月份補交的,但是2016年的匯算清繳已經(jīng)做了,如何做補交稅的分錄?

