總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬(wàn),但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問
如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品借方余額0.96元,是去年結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)少結(jié)了0.96元,怎么辦? 我是做外賬
答: 你好,你需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借;庫(kù)存商品 貸;生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品0.96 如果這個(gè)貨物銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)到成本
比如11月份,借原材料成本1000元,入庫(kù)成品的原材料成本是200元,在成品的原材料的成本是800元,結(jié)轉(zhuǎn)成品的借:庫(kù)存商品-成品 200元 貨:生產(chǎn)成本-原材料200元,在成品:不結(jié)轉(zhuǎn)的是:借 生產(chǎn)成本-原材料 800元,貨 原材料800元 (期未余額是借方:生產(chǎn)成本800元 填資產(chǎn)負(fù)債表存貨半成品里面,下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄?約當(dāng)產(chǎn)量怎么算?
答: 約當(dāng)產(chǎn)量需要根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)計(jì)算,比如在產(chǎn)品完工程度80%則人工和制造費(fèi)用分配需要在產(chǎn)成品和在產(chǎn)品的80%之間進(jìn)行分配 下個(gè)月如果完工 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如11月份,借原材料成本1000元,入庫(kù)成品的原材料成本是200元,半成品的原材料的成本是800元,結(jié)轉(zhuǎn)成品的借:庫(kù)存商品-成品 200元 貨:生產(chǎn)成本-原材料200元,半成品:不結(jié)轉(zhuǎn)的是:借 生產(chǎn)成本-原材料 800元,貨 原材料800元 (期未余額是借方:生產(chǎn)成本800元 填資產(chǎn)負(fù)債表存貨半成品里面是嗎?
答: 你好,對(duì)的,





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