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送心意

呂老師

職稱,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-18 18:14

對沒有攤銷完的長期待攤費(fèi)用進(jìn)行轉(zhuǎn)銷: 
借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等科目 
      庫存現(xiàn)金 
貸:長期待攤費(fèi)用

雪花飄飄 追問

2018-07-18 18:22

哦,我們還沒有開始攤銷,是新開的公司,還沒有營業(yè),那就應(yīng)該是借:庫存現(xiàn)金35,貸:長期待攤費(fèi)用35,可不可以這樣計(jì):借現(xiàn)金35貸:其他應(yīng)收款35

呂老師 解答

2018-07-18 18:25

不能貸其他應(yīng)收款,你前期就沒有其他應(yīng)收款余額,怎么能沖減其他應(yīng)收款呢

雪花飄飄 追問

2018-07-18 18:48

如果是在長期待攤費(fèi)用攤銷完的情況下,衣服款退回35元的話,是不是就應(yīng)該這樣計(jì)入:借現(xiàn)金35,貸:營業(yè)外收入35

呂老師 解答

2018-07-18 18:50

是的,如果攤銷完了,可以這樣做

雪花飄飄 追問

2018-07-19 08:35

非常感謝老師的解答

呂老師 解答

2018-07-19 08:43

不客氣,祝您工作愉快。

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對沒有攤銷完的長期待攤費(fèi)用進(jìn)行轉(zhuǎn)銷: 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等科目 庫存現(xiàn)金 貸:長期待攤費(fèi)用
2018-07-18 18:14:25
你好,根據(jù)你的描述,先把錢付給買衣服的員工,相當(dāng)于員工先借備用金后買衣服。付給員工錢時(shí),借:備用金-員工,貸:銀行存款。該員工買回來衣服報(bào)銷,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(如果稅金可抵扣),貸:備用金-員工。另外一件衣服從從員工借款中扣除,我的理解,要么這么員工還錢,借銀行存款,貸備用金。要么把錢給了買衣服的員工。這樣員工買回來報(bào)銷時(shí),借庫存商品,貸備用金-員工1,備用金-員工2.就可以了。
2019-04-01 22:39:08
你好,做費(fèi)用處理即可
2019-11-11 08:21:14
你好!你退給他2804*65%的款項(xiàng)。
2018-01-08 18:22:39
Na領(lǐng)用的時(shí)候,你就是借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。后面從工資里面扣出來的時(shí)候,就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2022-03-02 11:39:20
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