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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-24 20:05

您就,您原來賣給他原材料的時候 借應收賬款28000貸主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應收賬款,其他的就暫時不做帳務處理,以后實際收到貨的時候時候,借庫存商品進項稅額貸應收賬款銀行存款(另外70%的款項)

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:08

老師,他們家我們一直用的應付賬款

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:12

我當時寫的借應付賬款,貸其它業(yè)務收入,然后結轉成本,借其他業(yè)務成本,貸原材料

宋愛麗 追問

2019-03-24 20:14

因為我問訂金只需要20400元,所以他們又退給我們7600元,我是不是寫借銀行存款,貸應付

文老師 解答

2019-03-24 20:23

是的,同一家只要用一個往來科目就可以

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您就,您原來賣給他原材料的時候 借應收賬款28000貸主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應收賬款,其他的就暫時不做帳務處理,以后實際收到貨的時候時候,借庫存商品進項稅額貸應收賬款銀行存款(另外70%的款項)
2019-03-24 20:05:13
您就,您原來賣給他原材料的時候 借應收賬款28000貸主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),現(xiàn)在收到余款,借銀行存款貸應收賬款,其他的就暫時不做帳務處理,以后實際收到貨的時候時候,借庫存商品進項稅額貸應收賬款銀行存款(另外70%的款項)
2019-03-24 20:04:31
借應收 貸其他業(yè)務收入 應交增值稅
2020-06-30 10:04:26
把直接銷售的半成品,借庫存商品-半成品貸生產成本—半成品 銷售時借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借庫存現(xiàn)金貸應收賬款
2017-12-05 20:16:53
1、借管理費用 2、確認收入 借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入
2019-08-26 09:26:17
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