APP下載
閆倩老師
于2018-07-18 16:54 發(fā)布 ??1814次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-07-18 16:55
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
閆倩老師 追問
2018-07-18 16:58
每月的社保和工資的帳都要做一筆 借:管理費用-社保/工資 貸:應(yīng)付職工工資-社保/工資 對嗎,那這里這個社保,是公司承擔(dān)的部分,還是公司和個人的全部
鄒老師 解答
2018-07-18 16:59
你好,是的,你提供分錄僅僅是公司承擔(dān)部分
2018-07-18 17:06
這筆是發(fā)工資的,啊那不用做一筆計提的嗎
2018-07-18 17:07
你好,需要計提 你可以參照一下這個過程 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
每月的社保單拿回來了,要怎么做賬啊
答: 你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
個人負(fù)擔(dān)的社保單位承擔(dān)了,如何做賬
答: 您好,增加稅前工資即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬的話,社保單上看的是哪個數(shù)據(jù)?
答: 您好 看本期實際繳費金額
老師,社保單位部分減免了,那我做賬的時候,是不是只要做個人部分就好了
討論
老板的朋友社保掛在我公司,沒有工資,社保單位個人部分全部老板朋友自己承擔(dān),如何做賬
繳納社保單位和個人繳納部分要分開做賬嗎,怎么做
公司社保單位部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么做賬
老師你好,社保單沒有扣我個人承擔(dān)部分95,打印出來社保征集單,顯示有,我按照哪個做賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624774 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
閆倩老師 追問
2018-07-18 16:58
鄒老師 解答
2018-07-18 16:59
閆倩老師 追問
2018-07-18 17:06
鄒老師 解答
2018-07-18 17:07