老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

以前年度購(gòu)入的金稅盤及繳納的稅控維護(hù)費(fèi):分錄如下購(gòu)入時(shí):借:固定資產(chǎn)-金稅盤490 管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)330 貸:銀行存款820全額抵扣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅820 貸:遞延收益-金稅盤490 管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)330計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借:管理費(fèi)用-電子設(shè)備-金稅盤13.61 貸:累計(jì)折舊 13.61稅控設(shè)備抵減 借:遞延收益 13.61 貸:管理費(fèi)用-電子設(shè)備-金稅盤13.61請(qǐng)問最后一步稅控抵減分錄是否正確還是應(yīng)該 借:遞延收益13.61 貸:
答: 你好,購(gòu)入稅控盤不需要通過固定資產(chǎn)核算 你可以這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
公司用于研發(fā)的固定資產(chǎn),當(dāng)月全部進(jìn)入費(fèi)用,分錄這樣做可以不?借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:固定資產(chǎn) ,或者 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:累計(jì)折舊?
答: 你好!進(jìn)了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進(jìn)入費(fèi)用;要想一次性進(jìn)費(fèi)用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購(gòu)入時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)500以下允許計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不在分年度折舊會(huì)計(jì)上可以這樣處理嗎借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款同時(shí),借:管理費(fèi)用等()貸:累計(jì)折舊
答: 您好,學(xué)員,可以這樣。


神奇小飛俠 追問
2018-07-18 15:02
鄒老師 解答
2018-07-18 15:04
神奇小飛俠 追問
2018-07-18 15:11
鄒老師 解答
2018-07-18 15:11
神奇小飛俠 追問
2018-07-18 15:17
鄒老師 解答
2018-07-18 15:18