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于2018-07-18 10:33 發(fā)布 ??1391次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-07-18 10:40
您好,入庫單的采購方式是賒購,往來科目選擇應付賬款,就可以生成應付單了。
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在金蝶系統(tǒng)的入庫賬簿里面把暫估材料生成應付單,應該怎么做
答: 您好,入庫單的采購方式是賒購,往來科目選擇應付賬款,就可以生成應付單了。
在金蝶體統(tǒng)的入庫賬簿里面把暫估材料關聯(lián)生成憑證,應該怎么操作呢?
答: 您好,先把暫估的材料入庫單審核后,再在存貨核算模塊中憑證管理,生成憑證處理即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫的材料怎么生成應付單
答: 借:庫存商品--暫估貸:應付賬款
我們是用金蝶供應商系統(tǒng),我們采購買貨回來的時候,入庫人員根據(jù)入庫單錄入,會在系統(tǒng)里面直接生成憑證借原材料1003元,貸應付賬款1003元,但是我們實際付款是1000元,應該怎么樣去調賬
討論
請問下之前有個會計原材料暫估入庫是這樣做的,然后還暫估了稅金,原材料暫估入庫余額為0了,收到發(fā)票我應該怎么做?正確的如果改過來應該怎么做?@第一筆分錄:借:原材料 -暫估入庫 貸:應付賬款 @第二筆分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-暫估入庫 @第三筆分錄 借:其他應收款-進項稅 貸:原材料-暫估入庫
在金蝶系統(tǒng)里面入庫入的是贈品,出庫應該怎么出!!
老師你好!請問一下我剛剛在金蝶云星空應付單列表里面把暫估入庫材料未核銷的應付單點特殊核銷了,怎么操作可以撤銷我那個特殊核銷
老師,金蝶K3系統(tǒng),在2月暫估了一筆入庫,在供應鏈自己做了暫估,但十月的時候發(fā)票回來的?在供應鏈怎么處理?金蝶K3系統(tǒng),在2月暫估了一筆入庫,在供應鏈自己做了暫估,但十月的時候發(fā)票回來的?在供應鏈怎么處理?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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