
1月收到款項(xiàng)分錄應(yīng)是:借:銀行存款50萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 50萬(wàn);當(dāng)月體現(xiàn)收入和稅金應(yīng)再做一筆分錄:借:預(yù)收賬款50萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:471698.11 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅28301.89,到這里的時(shí)候預(yù)收已經(jīng)沖了呀,6月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月應(yīng)該先沖什么?
答: 您好!1月只做預(yù)收分錄,不需提現(xiàn)收入和稅金。
公司是工程監(jiān)理公司屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),稅局要求預(yù)收賬款從款項(xiàng)入賬當(dāng)天就要確認(rèn)收入,申報(bào)納稅,收到款項(xiàng)分錄應(yīng)是:借:銀行存款50萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 50萬(wàn);當(dāng)月體現(xiàn)收入和稅金應(yīng)再做一筆分錄:借:預(yù)收賬款50萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:471698.11 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅28301.89,這樣的話此筆預(yù)收賬款余額是0,但是過(guò)幾個(gè)月這筆款項(xiàng)要開(kāi)發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?貸方收入負(fù)數(shù),稅金負(fù)數(shù),借方怎么記賬?
答: 確認(rèn)收入時(shí),沒(méi)有開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí)做未開(kāi)票收入,等到開(kāi)發(fā)票時(shí),沖減原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄,即借方預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 如果是4月先預(yù)付了賬款 6月再開(kāi)的發(fā)票 這樣做分錄的話 兩筆分錄怎么做 是不是應(yīng)該是預(yù)付賬款的時(shí)候借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 然后開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
答: 你好? ?是的。 就是這樣來(lái)做賬的 ;? ?


月亮 追問(wèn)
2018-07-16 12:54
月亮 追問(wèn)
2018-07-16 12:55
程小峰老師 解答
2018-07-16 13:35
月亮 追問(wèn)
2018-07-16 13:37