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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-27 16:41

如果沖紅后做分錄 
借:預(yù)收賬款   負(fù)數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   負(fù)數(shù) 
同時沖銷成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本   負(fù)數(shù) 
貸:庫存商品   負(fù)數(shù) 
按開具的正確的藍(lán)字發(fā)票重新做收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本

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你好,貸方是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 應(yīng)交稅費-未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28
你好,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。
2019-08-28 11:59:33
您好 這個時候不需要計提附加稅
2021-03-31 15:16:18
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
減免稅收入,這個是二級科目
2020-08-01 09:13:16
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