
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月份少交30萬增值稅,要在增值稅哪欄填寫補(bǔ)繳納?
答: 您好!你是什么業(yè)務(wù)少交了。
6月到柜臺查補(bǔ)了以前年度的增值稅和滯納金,現(xiàn)7月份要填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,請問已繳的要填寫在哪欄(查補(bǔ)的已經(jīng)從公司賬戶扣款)
答: 你好,這個(gè)補(bǔ)交的增值稅是不需要在7月份申報(bào)表反應(yīng)的,因?yàn)檠a(bǔ)交的是以前年度,而不是當(dāng)年的稅款。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,在填寫國稅增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,現(xiàn)在11月份填寫10月份的申報(bào)表里第30行的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
答: 您好!如果交了就要填上去。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少交7月份的增值稅了,就是計(jì)提也少了 現(xiàn)要補(bǔ)交 怎么寫分錄啊
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
咨詢下自查補(bǔ)交去年的和今年1的增值稅時(shí)直接繳納,沒有修改報(bào)表,這個(gè)在以后填寫增值稅報(bào)表時(shí)怎么填寫,還是不用體現(xiàn)?
2019年第三季度的增值稅申報(bào)表中誤填了本期預(yù)交稅額導(dǎo)致少交了增值稅,2020年3月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么補(bǔ)申報(bào)呢?


jojo 追問
2018-07-13 16:23
宋生老師 解答
2018-07-13 16:25