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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-11 16:05

你好,是這樣做分錄的 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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你好,是這樣做分錄的 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-11 16:05:03
你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
已認證未抵扣的意思,是你認證了,但是沒有進行申報嗎?
2019-04-19 14:52:18
借 應交稅費-----待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 抵扣 借 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸 應交稅費-----待抵扣進項稅額 轉(zhuǎn)出 借 營業(yè)外支出 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-19 14:27:38
你好,認證后不抵扣——是需要抵扣的。這個是計入應交稅費——待抵扣進項稅 與認證抵扣后。 在做進項稅額轉(zhuǎn)出是不一樣的。
2020-05-29 10:27:57
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