
公司一直是免收增值稅的 現(xiàn)在開了一些專票出去 該怎么填申報表 開出去的專票也要上稅嗎?
答: 開出的專票也要交稅。填寫在稅務機關代開的那欄。
是這樣的,第一季度我司開出了一份普通發(fā)票,后來退貨了,我在第三季度開出了負數(shù)發(fā)票,可是這一季度開了些專票,也有些普票,現(xiàn)在收入是負數(shù),現(xiàn)在我增值稅怎么申報呢我的應納稅額直接填負數(shù)嗎?還是填專票的數(shù)據(jù)呢?還有免稅銷售額那里我應該怎么填寫呢?
答: 你是直接按負數(shù)金額填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個月退回來作廢了。對應的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
答: 你好,跨月的發(fā)票不能作廢的啊

