老師好,公司注冊(cè)資金800萬,減少注冊(cè)資金到100萬,請(qǐng) 問
是減資的時(shí)候需要交嗎?工商減少后,稅務(wù)也沒有說要把700萬的印花稅交了呀?我想是不是700萬的印花稅就可以免了? 答
老師:個(gè)體戶沒涉及稅問題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元,加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元,再減新開店出資 20000 元,最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢? 問
同學(xué),你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開工 收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅 問
工程未開工 收到預(yù)收工程款 不需要預(yù)繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬左右的酒,招待客人用,請(qǐng)問開 問
你好,這個(gè)不能抵扣了。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等 答

我家交的稅控盤百旺的年服務(wù)費(fèi)可以抵增值稅吧?幾年有限期啊?還有分錄怎么做???如果以后抵扣時(shí)怎么做分錄?
答: 你是現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)嗎
小規(guī)模,買的稅控盤怎么做分錄,第二年交的280服務(wù)費(fèi)也能抵扣增值稅。那分錄怎么做啊,目前沒有增值稅,一直可以先不抵扣嗎
答: 可以以后抵 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買稅控盤的820可以抵扣增值稅,分錄怎么做?。?/p>
答: 金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)), 借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款/現(xiàn)金 820 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 貸:營(yíng)業(yè)外 820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 貸:營(yíng)業(yè)外收入 330
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280一年,這個(gè)可以遞減稅額,那購(gòu)買時(shí)怎么做分錄啊,抵稅是怎么做分錄
我稅控盤的服務(wù)費(fèi)抵扣之后怎么做分錄???是借營(yíng)業(yè)外收入,袋應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎


堅(jiān)持-成功 追問
2018-07-11 11:42
堅(jiān)持-成功 追問
2018-07-11 11:43
佟老師 解答
2018-07-11 11:48