
負債表里的應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,預(yù)收帳款,預(yù)付帳款,因為實際上是沒有這么大的金額了,找不出哪里有問題了,能不能用一筆分錄調(diào)一下,應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
答: 你好,是什么原因造成賬實不符呢
預(yù)收帳款、預(yù)付帳款、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款都掛了很多帳,實際上是沒有多少的了,但找不出來哪里錯了,可以做一筆分錄銷掉嗎?借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)收帳款 借:應(yīng)付帳款,貸:預(yù)付帳款但是這增做后,負債表總資產(chǎn)又增加了很大的金額,這樣可以嗎
答: 不能這樣直接對沖,通過往來單位輔助核算明細表查詢,是否存在同一客戶在多個往來科目中掛賬的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付是資產(chǎn)負債的區(qū)分
答: 學(xué)員你好,應(yīng)收和預(yù)付明細賬的借方余額是資產(chǎn),貸方余額是負債,應(yīng)付和預(yù)收明細賬的貸方余額是負債,借方余額是資產(chǎn)


Mandy 追問
2018-07-10 14:34
鄒老師 解答
2018-07-10 14:34
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2018-07-10 15:03
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2018-07-10 15:06