初級會計應(yīng)該蒔學(xué)習(xí)PI階段還是P2階段 問
你好,你這個是學(xué)習(xí)什么? 你是考會計初級證書嗎? 答
老師,搬運工個人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
2025年第三季度企業(yè)所得稅報表添加了‘職工薪酬 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因為現(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場地、資產(chǎn)等獨立于原來的公司 不然會被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險的 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。 答

我司7月份收到一張去年11月的成本發(fā)票,金額是三十萬,這張發(fā)票我們沒有認(rèn)證抵扣,沒有付款。如何進(jìn)行賬務(wù)處理。
答: 去年對這筆業(yè)務(wù)做暫估了嗎?
老師,我們10月份收到了一張進(jìn)項的發(fā)票,在10月份就已經(jīng)入賬了,可是在11月份才認(rèn)證抵扣,那如何賬務(wù)處理?
答: 你好 10月份? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 11月份 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我們公司去年11月份收到一張稅務(wù)局代公司開的勞務(wù)費專票,沒有認(rèn)證抵扣,已入成本。今年3月才發(fā)票這張發(fā)票是因為稅號有問題才沒有認(rèn)證。現(xiàn)在拿去稅務(wù)局重新開具正確的,我們?nèi)ツ甑钠髽I(yè)所得稅會調(diào)增嗎?
答: 不需要調(diào)整的,重新開過來就行。


小美 追問
2018-07-10 13:21
張艷老師 解答
2018-07-10 13:32
小美 追問
2018-07-10 18:53
張艷老師 解答
2018-07-10 19:00