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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-09 20:23

你好,如果你需要按不含稅的做需要做這個調(diào)整分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;原材料

︶人生如流水 追問

2018-07-09 20:25

但是我收入是按含稅的做的,也是沒有提現(xiàn)稅額的

鄒老師 解答

2018-07-09 20:25

你好,本來是不需要做價稅分離的,但是老板需要按價稅分離處理,你就需要把收入也做價稅分離處理才是的

︶人生如流水 追問

2018-07-09 20:26

也就是說如果我成本按不含稅的做,那么同等的,我的我的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都必須提現(xiàn)出來,是這個意思嗎?

鄒老師 解答

2018-07-09 20:26

你好,是的,是這個意思,做到二者口徑一致才是的

︶人生如流水 追問

2018-07-09 20:31

明白了,非常感謝老師

鄒老師 解答

2018-07-09 20:33

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,如果你需要按不含稅的做需要做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;原材料
2018-07-09 20:23:44
需要按發(fā)票入賬的! 材料已經(jīng)到貨,發(fā)票未來,你先月底暫估入賬,月初沖掉這一筆,等時機(jī)發(fā)票來了再入賬
2018-07-17 16:08:53
需要對存貨進(jìn)行價稅分離,就是讓稅金分離,那就需要你一個個來進(jìn)行,如果進(jìn)行價稅分離后,再入原材料時就按不含稅的價格入庫,那你要先統(tǒng)一你的付款的要求全部是先對帳再付款
2018-07-17 15:51:45
你好,不會的,內(nèi)帳就是按照實(shí)際的記錄就行
2019-03-13 15:08:36
1、那么內(nèi)賬的主營業(yè)業(yè)收入就和外賬的納稅申報表的主營業(yè)務(wù)收入就對不上數(shù)了。 2、那么內(nèi)賬就不需要做計提營業(yè)稅金及附加了,也不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅了。根據(jù)扣稅憑證及銀行回單內(nèi)賬做分錄是:借:管理費(fèi)用-稅金,貸:銀行存款?是用這個管理費(fèi)用-稅金科目嗎? 3、關(guān)于虛開的票,內(nèi)賬就沒必要去做賬了。
2016-11-22 08:43:01
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