
有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出來的分錄這樣做對不對:借:以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做了后最后生成報(bào)表的 時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額和利潤表的本年累計(jì)數(shù)就相差這數(shù)字了,怎么辦呢
答: 第一個(gè)分錄中的以前年度損益調(diào)整金額調(diào)整利潤表中的相應(yīng)科目,比如本年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對用的科目是管理費(fèi)用,那么利潤表的科目交調(diào)整管理費(fèi)用。
請教一下老師,有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出來的分錄這樣做對不對:借:以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做了后最后生成報(bào)表的 時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額和利潤表的本年累計(jì)數(shù)就相差這數(shù)字了,怎么辦呢
答: 請參考我的上一條回復(fù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32,借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這樣月末結(jié)賬后,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤比利潤表未分配利潤表的差額小942.64是為什么
答: 同學(xué)你好 用了以前年度損益調(diào)整就是有差額

