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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-07-09 12:49

16年多繳后有沒進行會計處理,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目。還是直接進當(dāng)期損益了。

嗨呀 追問

2018-07-09 16:19

直接進入當(dāng)期損益了<br><br>

方老師 解答

2018-07-09 18:23

直接記入當(dāng)期損益之前會計處理是不正確的。 
你現(xiàn)在調(diào)只能借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 
本次稅費抵減借應(yīng)交稅費—明細科目貸其他應(yīng)收款 
之前年度涉及少交企業(yè)所得稅了。

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16年多繳后有沒進行會計處理,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目。還是直接進當(dāng)期損益了。
2018-07-09 12:49:48
您好,應(yīng)貸以前年度損益調(diào)整,
2018-07-08 09:48:38
首先,你做的這個分錄是不準(zhǔn)確的。2016年多計提的附加稅,要在2018年調(diào)整,要通過以前年度損益來調(diào)整。
2018-07-10 06:02:33
你好,申報沒錯的話,可以在匯算清繳時調(diào)整的
2019-01-17 16:18:25
借:應(yīng)交稅費 68.88*2 貸:以前年度損益調(diào)整 68.88*2 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤。
2018-07-06 17:39:31
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