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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-11-22 20:13

收到入行

羅老師 解答

2015-11-22 20:16

借  應(yīng)收賬款 40200 預(yù)收賬款 30000 貸 營業(yè)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 10200

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收到入行
2015-11-22 20:13:22
既然3月已經(jīng)收款、發(fā)貨,理應(yīng)適用原稅率。
2019-04-16 09:43:56
借:在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款
2017-10-09 08:18:35
銷售出去是免稅的,不能抵扣的
2019-12-03 12:36:11
加計2%同學(xué),不是1%
2019-05-06 08:05:29
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