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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-07 10:55

看你的具體情況才能說(shuō),稅收籌劃是很大課題

LSS 追問(wèn)

2018-07-07 11:27

老師,面試被問(wèn)到的,我該怎么回答呢?

佟老師 解答

2018-07-07 12:21

就是可以說(shuō),在合理范圍內(nèi)取得成本費(fèi)用票,收入按不同方式策劃

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看你的具體情況才能說(shuō),稅收籌劃是很大課題
2018-07-07 10:55:49
你好,比如可以通過(guò)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的方式,發(fā)放工資 或者讓員工多找一個(gè)身份證過(guò)來(lái)申報(bào)工資
2023-02-27 12:49:01
建議聽(tīng)一下課堂稅務(wù)籌劃課程 系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下
2017-03-05 18:24:31
年終獎(jiǎng)計(jì)入年度所得劃算還是單獨(dú)計(jì)稅劃算? ? 在2018年12月7日剛頒發(fā)的年終獎(jiǎng)個(gè)稅新政策中,我們是可以選擇把年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅或者并入當(dāng)年綜合所得交稅的,而個(gè)稅也將按照綜合所得征收。在年終獎(jiǎng)扣稅中,我們到底是選擇單獨(dú)計(jì)稅劃算還是將年終獎(jiǎng)技術(shù)年度所得更劃算呢? 同樣計(jì)算兩個(gè)具體的案例: 小張?jiān)滦?000元,每月有1500元的專(zhuān)項(xiàng)扣除,年終獎(jiǎng)拿了20000元。 如果按照單獨(dú)計(jì)稅,首先要將20000元平均到12個(gè)月,對(duì)應(yīng)每月收入為1666.67,屬于3%稅率。那么小張年度交稅總額為:(8000-8000*22%-5000-1500)*3%*12%2B20000*3%=600元。 如果納入年度所得,那么全年的交稅金額為:(8000*12%2B20000-8000*22%*125000*12-1500*12)*3%=506.4元。 對(duì)小張而言,將年終獎(jiǎng)納入全年所得交稅更劃算。 那么,這一結(jié)論是否適用于所有人呢?我們可以計(jì)算另一個(gè)案例。 小劉月薪20000元,每月有3000元的專(zhuān)項(xiàng)扣除,年終獎(jiǎng)拿了80000元。 如果按照單獨(dú)計(jì)稅,將80000元平均到12個(gè)月,對(duì)應(yīng)每月收入為6666.67,屬于10%稅率。那么小劉的年度交稅金額為:【(20000-20000*22%-5000-3000)*10%-210】*12%2B80000*10%-2520=12080 如果納入全年收入,那么小劉的年度交稅金額為:(20000*12%2B80000-20000*22%*12-5000*12-3000*12)*10%-2520=14600。 反而比單獨(dú)計(jì)稅的納稅金額更高,比單獨(dú)計(jì)稅要多交14600-12080=2520元。 總的來(lái)說(shuō),對(duì)于大部分中低收入者而言,將年終獎(jiǎng)并入當(dāng)年工資所得,在專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等后,可能無(wú)需繳稅或者繳納很少稅款。而對(duì)于收入較高的群體,用獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算的方式有時(shí)反而更加劃算。 ? ? ?
2021-01-14 11:06:32
你好,一般企業(yè)的所得稅稅率是25%
2019-04-16 10:52:40
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)(摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(摩托車(chē)/配件/油泵) 借:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷(xiāo)售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷(xiāo)售額×3%) 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回(采購(gòu)?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票) 借:庫(kù)存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品(開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(chē)(免購(gòu)置稅,僅免購(gòu)置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回(采購(gòu)?fù)素?,需取得紅字專(zhuān)用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好,你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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