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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-06 17:27

按照工資核算即可: 
1、單位負(fù)擔(dān)的部分: 
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 
貸:銀行存款 
2、單位負(fù)擔(dān)個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分作為工資核算: 
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款

李某某 追問

2018-07-06 23:11

可是老師這部分是私下收有的,所以工資表沒有體現(xiàn)出這部分的

方亮老師 解答

2018-07-07 09:07

老師沒有完全理解您說的意思,請(qǐng)您清晰、完整的重新描述一下。

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你好,交的社保計(jì)入借其他應(yīng)收款-個(gè)人
2019-06-21 15:59:11
按照工資核算即可: 1、單位負(fù)擔(dān)的部分: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 2、單位負(fù)擔(dān)個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分作為工資核算: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2018-07-06 17:27:34
工資賬務(wù)處理 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5 上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-09 19:04:22
您好,哪簡單的做法就是記入管理費(fèi)用,不然就記入營業(yè)外支出
2017-02-15 10:04:18
您號(hào),可以把個(gè)人承擔(dān)的部分記入工資里面,
2019-04-06 15:56:48
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