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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-06 12:11

今年收到發(fā)票才能調賬,沒有發(fā)票無法調賬。

陸紫倩 追問

2018-07-06 12:19

發(fā)票去年就收到了,就是因為這筆憑證錄錯,導致應付賬款余額在貸方

江老師 解答

2018-07-06 12:54

但我看你說去年憑證付加工費,未收到票呢? 
怎么又說去年收到發(fā)票呢

陸紫倩 追問

2018-07-06 12:58

當時做這筆沒有收到發(fā)票,后面收到發(fā)票,分錄就是借制造費用-加工費,借應交稅金應交增值稅進項稅,貸應付賬款。就因為未收到票先付款的那次分錄做錯了

江老師 解答

2018-07-06 12:59

這個沖銷原來做錯的憑證,再按發(fā)票正常的入賬處理。

陸紫倩 追問

2018-07-06 13:02

直接做借應付賬款貸制造費用。那去年成本做錯了,今年調也可以嗎

江老師 解答

2018-07-06 13:06

直接調,沖紅處理就行了

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相關問題討論
今年收到發(fā)票才能調賬,沒有發(fā)票無法調賬。
2018-07-06 12:11:01
去年多做了制造費用今年怎么調整? 老師:去年多做的制造費用,今年要減少。因此,你需要做減少制造費用的會計調整,即:借 應付賬款 貸制造費用。
2023-03-21 20:00:07
您好 借:制造費用 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字
2022-04-14 11:36:38
同學你好 是什么會計準則
2023-05-12 09:01:00
借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整 560
2017-02-21 10:54:40
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