
五月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅有留抵金額,六月份開始享受免稅政策,稅務(wù)局說把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)就可以,那么賬務(wù)上應(yīng)該如何記賬???
答: 你好,你們?cè)瓉磉M(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是什么,假如是庫存商品,那么轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)到原本應(yīng)有的成本費(fèi)用科目里去 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)
我們企業(yè)從六月份才有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,可以享受增量留抵政策嗎
答: 從六月份才有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,可以享受增量留抵政策嗎 可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),要把留抵金額那欄填零,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?
答: 你好!對(duì)的。就是這樣申報(bào)了。


小刺猬 追問
2018-07-05 10:24
蔣老師 解答
2018-07-05 10:24