
這個月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
本月有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅是不是0申報(bào),無銷項(xiàng)
答: 對,直接做零申報(bào)就可以了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
9月份有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是可以9月底前進(jìn)勾選平臺認(rèn)證,也可以是10月份申報(bào)9月份增值稅前進(jìn)勾選平臺認(rèn)證對吧?
答: 你好!是的,可以這樣操作
上月無銷售,但上月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要填入增值稅申報(bào)表上嗎
這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)并進(jìn)項(xiàng)都已認(rèn)證,填增值稅納稅申報(bào)表二要填那些項(xiàng)目?
增值稅發(fā)票認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),籌建期,應(yīng)該咋申報(bào)報(bào)表
10月份的進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證,也沒有銷項(xiàng),增值稅申報(bào)怎么申報(bào),還有要是這個月認(rèn)證,這個月開的銷項(xiàng),可以抵扣嗎


陌上花開 追問
2018-07-04 15:48
張艷老師 解答
2018-07-04 15:51
陌上花開 追問
2018-07-04 15:54
張艷老師 解答
2018-07-04 15:55