老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對方不會給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

7月份才紅沖的5月開錯(cuò)的那張?jiān)鲋刀惼薄?00多元,這個(gè)月申報(bào)4-6月增值稅要減掉錯(cuò)誤票的金額申報(bào)嗎。小規(guī)模5月稅率3%開成5%。填申報(bào)表的時(shí)候這500多需要反映在報(bào)表里填列嗎
答: 你好,按規(guī)定4-6月份照常申報(bào)紅票在7-9月份申報(bào)時(shí)抵減
我公司小規(guī)模納稅人 3月份一張票開錯(cuò)稅率了 本來是3%的稅率開成5%了 4月份把稅申報(bào)了同時(shí)四月份又紅沖了這張錯(cuò)誤的票 那7月份月份申報(bào)增值稅,能不能按正確的銷售額填上去 然后把紅沖那張票的稅率填在那欄上呢?
答: 你好!一季度你們怎么申報(bào)的?填寫在一季度申報(bào)的地方寫負(fù)數(shù)就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我5月份開了幾張紅字發(fā)票,紅沖4月份開的16%的增值稅,這個(gè)我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在申報(bào)表哪里
答: 這個(gè)紅字發(fā)票是沖回你開藍(lán)字發(fā)票銷售額,你5月沒有開藍(lán)字么,那只能負(fù)數(shù)去申報(bào)了





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