
這幾個月報上個季度的增值稅,發(fā)現(xiàn)5月開錯票了。這個紅沖了。那報稅的時候要不要加上5月開錯的金額。還是應該減去開錯的金額填?
答: 5月開錯,本月已經(jīng)紅沖的惡化,是要減去開錯的金額填的額
小規(guī)模,這個月才發(fā)現(xiàn)5月開錯一張增值稅發(fā)票,然后紅沖了重開,那么當時開錯的那張票金額還是要記入上個季度的申報表里不含稅金額嘛?也要報稅?那重新的這種對的發(fā)票這個月也要報稅這個金額?那不是重復征收了?
答: 不重復,你這個月開一張負數(shù)發(fā)票即錯誤的紅沖的發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票正好一正一負相抵。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月開錯票的,10月開紅字發(fā)票沖,小規(guī)模納稅人,上個季度加上開錯票的金額已經(jīng)超過了9萬,如果減去開紅的就不到9萬,上個季度需要繳納增值稅嗎?
答: 你好,根據(jù)你描述上個季度是需要交納增值稅的


海闊天空99 追問
2018-07-04 14:19
辜老師 解答
2018-07-05 09:06