
像我們賬期都是1-30號,28-30號發(fā)貨了但是發(fā)票沒開,這個賬務(wù)上怎么夏雪 2018-07-04 10:09:25處理10:12:36夏雪 2018-07-04 10:12:362種方案,第一種是沒開票的先確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。第二種是沒開票的暫不確認收入,將出庫的成品先做發(fā)出商品,開票部分結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這兩個方案哪個好,或者說老師有更好的方案。
答: 你好!使用發(fā)出商品核算比較合適。
我10月確認了銷售收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。當時以為成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在12月銷售拿過來幾張發(fā)票說是10月那筆已經(jīng)確認收入的,對應(yīng)的成本發(fā)票。我10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在12月收到的這記賬發(fā)票,能直接做:借庫存商品, 應(yīng)交稅費-增值稅,貸銀行存款,再借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎?;蛘叩诙N能直接:借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款嗎?老師是否可以采取上面的某一種方式,不可以的話,煩請告知下怎么做,分錄怎么寫?
答: 你好 ;你結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?當時 有發(fā)票嗎? 你去看? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
再問一個問題,2018年工程開工預(yù)收30%的賬款,開了發(fā)票。但這30%是在工期收款三期分次沖。2018年底我一次也沒結(jié)算。我需不需要確認這30%開票預(yù)收款為收入,但我們現(xiàn)在好多建筑業(yè)都是按開票確認收入的。我開了票,確認了收入,暫估了成本。今年沒結(jié)算過,沒開過票,沒收過錢。匯算時我是要把所有暫估成本沖了,還是說分三期沖呢?
答: 開票了就需要確認收入的

