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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-04 10:16

你好!借:應付職工薪酬  —福利費    貸:銀行存款等      結轉  借:相關費用  貸:應付職工薪酬  —福利費

QQ老師 解答

2018-07-04 10:34

你好!計入工資要交所得稅的

QQ老師 解答

2018-07-04 10:47

你們是什么行業(yè)?

QQ老師 解答

2018-07-04 12:21

你好!直接計入福利費吧,計入庫存商品當福利發(fā)放要視同銷售的

QQ老師 解答

2018-07-04 12:25

不客氣,,,,,,,,,,,,,,,,

丹丹 追問

2018-07-04 10:26

合并工資怎么做分錄

丹丹 追問

2018-07-04 10:27

我需要把那1000塊錢福利費做到工資表里嗎?

丹丹 追問

2018-07-04 10:28

這樣把1000塊錢做到工資表里,我分錄怎么做1000已經(jīng)付過了

丹丹 追問

2018-07-04 10:35

福利費不是要計算個稅嗎?

丹丹 追問

2018-07-04 10:36

老師您能不能幫我做整套分錄呀,這樣我好迷糊

丹丹 追問

2018-07-04 10:36

第一,就是用的單位購買3000的米面油的分錄怎么寫?

丹丹 追問

2018-07-04 10:37

第二,購買3000只給員工發(fā)了1000的,分錄怎么寫

丹丹 追問

2018-07-04 10:38

第三,合并工資,只需要在工資表里提現(xiàn)就行,還是還需要,做分錄

丹丹 追問

2018-07-04 10:59

咨詢服務業(yè)

丹丹 追問

2018-07-04 12:25

好的

丹丹 追問

2018-07-04 12:25

謝謝老師

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你好!借:應付職工薪酬 —福利費 貸:銀行存款等 結轉 借:相關費用 貸:應付職工薪酬 —福利費
2018-07-04 10:16:14
計提的數(shù)是和最終發(fā)放的扣除保險和個稅的數(shù)一致嗎?
2017-09-04 16:06:23
必須這樣做嗎?不可以直接在五月做,借:管理費用,貸:銀行存款嗎?
2017-06-13 09:43:25
老師,我說錯了,應該是自產(chǎn)的商品我要送人,要視同銷售吧。我的成本價是1000,分錄怎么寫,稅金怎么算
2019-03-06 14:14:48
老師,那怎么有的計提是借管理費用,貸應付職工薪酬,發(fā)放時是借應付職工薪酬,貸銀存?
2018-10-08 20:12:31
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