企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

我們有一個(gè)客戶(hù)跟我們簽的租憑合同,然后合同上的租金是3300(不含稅,但合同上沒(méi)注明不含稅),他們?cè)诠虈?guó)地稅備案辦理證件的時(shí)候用的也是這一份合同,現(xiàn)在他們要求我們開(kāi)發(fā)票,然后他們支付的金額是含稅的(3457),那我們開(kāi)票金額是3300還是3457.?
答: 您好!開(kāi)票按3457來(lái)開(kāi)了。
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)商品是不含稅的成本加上5個(gè)稅點(diǎn)的價(jià)格,然后對(duì)方用這個(gè)價(jià)格合成含稅13個(gè)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)票,也就是不含稅金額變小了,稅額增多了,這樣我們會(huì)不會(huì)虧吧
答: 學(xué)員你好,你們不吃虧,因?yàn)檫@部分可以抵減增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 合同簽的是不含稅金額100萬(wàn),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)101萬(wàn),但是這1萬(wàn)塊的稅費(fèi)我們公司自己承擔(dān),該怎么做賬呢?
答: 你好 這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入你們的成本去的 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù)


娟 追問(wèn)
2018-07-04 10:06
宋生老師 解答
2018-07-04 10:14