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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-07-03 21:05

您好,計(jì)提稅費(fèi),計(jì)提折舊,計(jì)提工資,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,產(chǎn)品入庫,核算銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,審核憑證,登記賬簿,編制試算平衡表(手工賬,軟件賬無),出具報(bào)表。

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您好,計(jì)提稅費(fèi),計(jì)提折舊,計(jì)提工資,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,產(chǎn)品入庫,核算銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,審核憑證,登記賬簿,編制試算平衡表(手工賬,軟件賬無),出具報(bào)表。
2018-07-03 21:05:53
你根據(jù)收到的單據(jù),先做賬務(wù)處理,形成記賬憑證,如果是軟件做賬,就會(huì)自動(dòng)形成科目余額表、明細(xì)賬、總賬,然后根據(jù)科目余額表出具報(bào)表,出具報(bào)表之前,要先核對賬面的銀行存款、現(xiàn)金余額是不是跟銀行賬戶的銀行余額是否相符
2019-09-12 15:33:27
軟件做帳,一般就錄入分錄打印出來做帳就可以了。如果要出報(bào)表也是軟件生成的
2016-09-07 19:26:32
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn) 1、業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目   借:應(yīng)交稅金——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí)   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸:銀行存款   4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅   借:應(yīng)交稅金——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-06-10 14:31:33
填制記賬憑證,登記賬簿,做丁字帳,試算平衡表,對賬單不需要做,是銀行提供的
2016-12-17 15:31:59
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