
我剛發(fā)現(xiàn)公司一季度增值稅少報了,然后這個季度的增值稅已經(jīng)報了也扣款了,怎么辦???
答: 你好,去稅局填寫申報表(第一季度)做更正申報就是了
是季報,上季度開了張發(fā)票,已經(jīng)申報過增值稅了,后來這季度作廢又重新開票了,這季度還要報重新開票的增值稅嗎?這季度雖然收到款但是沒有開票。
答: 你好,需要申報開具發(fā)票的增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅,隨征稅,網(wǎng)上報的時候,少交了,怎么辦?前面報的已經(jīng)銀行扣款了,可不可以下個季度補上???
答: 您好!可以現(xiàn)在去補申報。
請問一下,剛發(fā)現(xiàn)上個季度增值稅多申報了0.01?這個對于年度匯算清繳有沒有影響?這個季度是按正常申報還是增值稅少報0.01呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上季度去稅務局代開了專票,當時就把增值稅從公戶里扣了,假如我這個月申報上季度的,這個已經(jīng)扣掉的增值稅該怎么申報
去年5月份增值稅代開了38萬,稅局當場扣款,然而那個季度也才開了38萬,所得稅季報報了90萬,扣了八萬多所得稅,然而又扣了27000的季報增值稅,這要怎么處理,做分錄呢
你好老師,這是個體戶我上個季度我開了張發(fā)票,但是我7月份又紅沖掉了,又重新開了,上個季度我增值稅按紅沖前正常報的,經(jīng)營所得也是和增值稅一樣,這個季度增值稅我應該怎樣報增值稅和個稅

