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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-07-03 10:49

退回多付貨款,借預(yù)收賬款 貸銀行存款

西涼子~ 追問

2018-07-03 10:56

預(yù)收、不是應(yīng)收嗎

方老師 解答

2018-07-03 11:04

如果你原來記的應(yīng)收就通過應(yīng)收科目退回。如果預(yù)收就通過預(yù)收退回,科目口徑保持一致就好。

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退回多付貨款,借預(yù)收賬款 貸銀行存款
2018-07-03 10:49:34
可能有點(diǎn)繞,簡單說就是購入時(shí)按含稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,而結(jié)賬時(shí)按除稅價(jià)入應(yīng)付賬款的,因?yàn)槎愐霊?yīng)交稅費(fèi),那么應(yīng)付賬款就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2015-10-06 10:57:20
原則上這個(gè)是虛開發(fā)票,不建議,要想轉(zhuǎn)出來,也要對方提供發(fā)票才能轉(zhuǎn)出。
2019-04-24 20:40:35
可以將原來的應(yīng)付紅沖,然后再做一筆跟實(shí)付一致的應(yīng)付。
2018-06-07 09:39:31
同學(xué)你好 1.上個(gè)月研發(fā)支出—差旅費(fèi)的金額把稅包含進(jìn)去做賬了 原賬是:借:研發(fā)支出——差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人 這個(gè)怎么調(diào)整呢? 可以這樣調(diào)整嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:研發(fā)支出——差旅費(fèi)(紅字) ——可以 2.還有一個(gè)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅入多了,導(dǎo)致費(fèi)用入少了,可以這樣調(diào)整嗎 借:研發(fā)支出——差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)——可以
2021-12-02 14:52:07
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