
小規(guī)模納稅人的航天信息服務(wù)費(fèi)可以抵減應(yīng)交增值稅嗎?如果可以的話,國稅報表填哪?
答: 可以的,技術(shù)服務(wù)抵扣的。。。。
小規(guī)模納稅人的航天信息服務(wù)費(fèi)可以抵減應(yīng)交增值稅,國稅報表填哪?季報表里找不到?
答: 增值稅申報表中找不到可填的表欄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好小規(guī)模納稅人本期開具增值稅專用發(fā)票稅額220元,可以用航天信息開具的280元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票抵減嗎?如果可以應(yīng)該填在主表第幾行?[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于“本期應(yīng)納稅額”欄時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第“本期應(yīng)納稅額欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?! ?