
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師我公司前期擺了一個帳,借方管理費用-管理人員職工薪酬10000,貸方其他應(yīng)付款-李總10000.現(xiàn)在這個其他應(yīng)付款是不用付的了,我現(xiàn)在怎么錄憑證來把帳調(diào)正確呢?
答: 你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
翻之前會計做的賬,17年6月份及7月份的社保費沒交,分錄是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款--社保款 而17年12月份的銀行已經(jīng)交社保,可她做的分錄依然是借:管理費用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社???請問以上的我需要怎么處理?
答: 將第二筆借:管理費用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社??罴t沖,做 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款——社??? 再做,借:其他應(yīng)付款——社??? 貸:銀行存款


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-07-03 14:42
張艷老師 解答
2018-07-03 18:30