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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-02 14:44

你好,這個(gè)直接計(jì)入費(fèi)用就是了 ,不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的

Sunny 追問(wèn)

2018-07-02 14:48

員工支付,報(bào)銷 
借:管理費(fèi)用 -水費(fèi) 
  貸:其他應(yīng)付款   
  
報(bào)銷 
借:其他應(yīng)付款 
  貸:庫(kù)存現(xiàn)金   
  是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-02 14:50

你好,如果是員工墊支,是這樣處理

Sunny 追問(wèn)

2018-07-02 15:11

走其他應(yīng)付款?不是應(yīng)付職工薪酬?

鄒老師 解答

2018-07-02 15:12

你好,是的,通過(guò)其他應(yīng)付款科目過(guò)渡

Sunny 追問(wèn)

2018-07-02 15:14

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-02 15:15

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒(méi)有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒(méi)有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開(kāi)個(gè)收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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