
建筑企業(yè)異地施工,假如我6月份預繳了增值稅,6月份我沒開預繳這部分的票,我在7月份申報的時候,我把預繳的這部分填進報表嗎,還是再我以后開票的月份時候再填預繳這部分稅款
答: 6月應該系統(tǒng)就把預交的數(shù)字帶出來了,在6月納稅期
工程行業(yè),6月份在異地預繳增值稅,7月申報6月份增值稅時,怎么填。如果填在分次預繳增值稅異常是怎么回事。
答: 你好 在增值稅申報表附表四里面填寫預繳的增值稅 注意實際抵扣的金額不能大于本期申報表產(chǎn)生的稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,就是我們在異地有一個工程我1月份預繳了2%的稅款,但是1月并沒有開本項目的發(fā)票,其他項目開了票,請問,我現(xiàn)在這月申報增值稅的時候需要把預繳的這部分填報在增值稅附表四中嗎。如果可以填報,本次我申報可以遞減別的項目的稅款嗎。
答: 學員你好,異地項目預繳的增值稅需要在申報該項目時扣減預繳的金額。


黎黎 追問
2018-07-02 14:12
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2018-07-02 14:15
黎黎 追問
2018-07-02 14:17
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2018-07-02 14:21