
3月暫估了一筆40萬材料,4月份5月份都沒開發(fā)票過來,6月份只來了10萬,賬應(yīng)該怎么做呢
答: 把3月的暫估沖回,入有發(fā)票的10萬,再重新暫估剩余的30萬。
9月份暫估了一筆材料,現(xiàn)在確定這筆材料的發(fā)票這幾個月都拿不回來了,我10月份的外賬應(yīng)該怎么做呢?
答: 您好!外帳可以先不管。等到了發(fā)票再說。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份暫估入庫了10萬原材料,3月份開過來7萬的發(fā)票,這個我是先沖10萬的暫估,然后做個購進(jìn)原材料的分錄(借:原材料60344.83 應(yīng)交稅費:965.17 貸:應(yīng)付賬款7萬)嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做了
工業(yè)企業(yè)1月份暫估入賬了一批原材料,等到3月份對方才開過來票,應(yīng)該3月份才沖紅暫估,而不是二月份沖紅暫估啊?
老師!6月份暫估的材料,7月份這份發(fā)票認(rèn)證了,先沖了暫估材料,在和原來一樣做憑證嗎?這是6月份暫估憑證
5月份暫估原材料入賬200000,6月份又購買70000元,現(xiàn)在270000元發(fā)票全部開到一起寄過來,這個賬該怎么做呢




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lucky 追問
2018-07-02 12:29
方老師 解答
2018-07-02 12:32
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2018-07-02 12:32
方老師 解答
2018-07-02 12:34