本月已認(rèn)證發(fā)票,今天30號,對方要作廢,我這邊沒有銷項(xiàng),我要在下個(gè)月15日前在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫申報(bào),做轉(zhuǎn)出處理,分錄具體怎么做?我這樣操作對我有沒有影響?

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于2018-06-30 12:06 發(fā)布 ??938次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會(huì)計(jì)師
2018-06-30 12:09
你好,借 原材料或費(fèi)用科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
對咱沒什么影響,除了多交了增值稅
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你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
你好,是什么原因需要做時(shí)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-03-05 22:01:03
你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13
你好!就是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10
你好,做這個(gè)賬務(wù)處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-22 18:27:47
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