一般納稅人公司3月23日在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證了供應(yīng)商3月份開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票1432元,在4月14日又勾選認(rèn)證了4月12日供應(yīng)商開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票3849元。在申報(bào)3月份增值稅的申報(bào)表時(shí)填的進(jìn)項(xiàng)稅額是5281元,最后交的增值稅未461元。那我三月份應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
麗梅
于2018-06-29 22:42 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-29 22:46
借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅461
貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅461
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貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅461
2018-06-29 22:46:11

您好,在三月份,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目。
2018-06-29 22:49:48

老師,2月份本公司應(yīng)該將銷(xiāo)售開(kāi)票金額20000元錄入5001應(yīng)收賬款,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1651.38元錄入2251應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元錄入2203應(yīng)交稅費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03錄入1405其他應(yīng)收款,3月初勾選一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票時(shí),需將其錄入公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額沖回表,即1405其他應(yīng)收款和2217其他應(yīng)交稅費(fèi),分別借1832.65元,貸1832.65元。
2023-03-17 16:37:26

你好
可以
去稅務(wù)局修改的
2021-04-16 08:33:13

報(bào)稅之前勾選,但是你最好是早點(diǎn)勾選,晚了那個(gè)申報(bào)表出不來(lái)
2019-03-20 10:00:44
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